Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 789 „DĖL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 8 d. Nr. 406

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3722; 2009, Nr. 36-1387, Nr. 121-5202; 2010, Nr. 43-2063, Nr. 90-4778; 2011, Nr. 49-2380, Nr. 159-7520; 2012, Nr. 116-5881; 2013, Nr. 43-2119):

1. Išdėstyti III skyriaus „Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų regionų projektams, paskirstymas tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų administruojamų veiksmų programos prioritetų ir regionų“ lentelę taip:

 

 

 

2

 

(litais)

 

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija

Veiksmų programos priemonės pavadinimas

Regionai

Iš viso

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Vilniaus

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

1133400

3914397

2417800

982069

1874400

2316600

875600

1185800

1177000

4729200

20606266

Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai

1106000

4096145

2096300

946200

1704000

2083103

796000

923000

1070000

5104000

19924748

Teritorijų planavimas

4064800

14736058

8614500

4318931

6134400

7604497

2865600

4035800

3852000

18142400

74368986

Iš viso

6304200

22746600

13128600

6247200

9712800

12004200

4537200

6144600

6099000

27975600

114900000“.

 

 

3

2. VII skyriaus „Prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės“:

2.1. II skirsnyje „VP1-4.1-VRM-02-V priemonė „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“:

2.1.1. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis

procentai

97

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai)

skaičius

3000

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis“.

 

2.1.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:

„(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

19217595

3391341

0

0

0

22608936“.

 

2.2. III skirsnyje „VP1-4.1-VRM-03-V priemonė „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“:

2.2.1. Įrašyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės ketvirtosios skilties antrojoje eilutėje vietoj skaičiaus „90“ skaičių „97“.


 

2.2.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:

„(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

69282530

0

0

12226329

0

81508859“.

 

2.3. IV skirsnyje „VP1-4.1-VRM-04-R priemonė „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“:

2.3.1. Įrašyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės ketvirtosios skilties antrojoje eilutėje vietoj skaičiaus „90“ skaičių „97“.

2.3.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę „Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius“ taip:

„(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20606266

0

3636400

0

0

24242666“.

 

2.3.3. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus“ taip:

„(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007

metais

2008

metais

2009

metais

2010

metais

2011

metais

2012

metais

2013

metais

Suma

 

Iš viso

2772000

2794000

2860000

3036000

3273585

3476000

2394681

20606266

1.

Alytaus

153292

154508

158158

167891

182490

192223

124838

1133400

2.

Kauno

545807

550139

563134

597788

649770

684424

323335

3914397

3.

Klaipėdos

304643

307060

314314

333656

362670

382013

413444

2417800

4.

Marijampolės

151905

153111

156728

166373

154425*

190485

9042

982069

5.

Panevėžio

236174

238049

243672

258667

281160

296155

320523

1874400

6.

Šiaulių

291892

294208

301158

319691

347490

366023

396138

2316600

7.

Tauragės

110325

111201

113828

120833

131340

138345

149728

875600

8.

Telšių

149411

150597

154154

163640

177870

187356

202772

1185800

9.

Utenos

148302

149479

153010

162426

176550

185966

201267

1177000

10.

Vilniaus

680249

685648

701844

745035

809820

853010

253594

4729200

 

*Nurodyta projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fondų lėšų suma“.

 


 

2.3.4. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus“ taip:

„(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2010

metais

2011

metais

2012

metais

2013

metais

2014

metais

2015

metais

Suma

 

Iš viso

2772000

2794000

2860000

5874134

3036132

3270000

20606266

1.

Alytaus

153292

154508

158158

325358

168415

173669

1133400

2.

Kauno

545807

550139

563134

1108425

549622

597270

3914397

3.

Klaipėdos

304643

307060

314314

696326

384431

411026

2417800

4.

Marijampolės

151905

153111

156728

272703

117181

130441

982069

5.

Panevėžio

236174

238049

243672

539827

298030

318648

1874400

6.

Šiaulių

291892

294208

301158

667181

368339

393822

2316600

7.

Tauragės

110325

111201

113828

252173

139220

148853

875600

8.

Telšių

149411

150597

154154

341510

188542

201586

1185800

9.

Utenos

148302

149479

153010

338976

187143

200090

1177000

10.

Vilniaus

680249

685648

701844

1331655

635209

694595

4729200“.

 

2.4. Išdėstyti VI skirsnio „VP1-4.1-VRM-06-V priemonė „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

inicijuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

Produkto

atskiro padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo ir privataus sektorių subjektams, identifikuojant, parengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus, įsteigimas

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

patobulinti esamieji ir (ar) parengti nauji teisės aktai, reglamentuojantys ir vystantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje

skaičius

7

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai)

skaičius

500

veiksmų programos rodiklis“.

2.5. VIII skirsnyje „VP1-4.2-VRM-01-V priemonė „Veiklos valdymo tobulinimas“:

2.5.1. Išdėstyti poskirsnį „Priemonės aprašymas“ taip:

 

„Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Veiklos valdymo tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas nuolat didinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų) veiklos efektyvumą – tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą.

Remiamos veiklos:

strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos sistemų sukūrimas ir įdiegimas;

informacinių sistemų (posistemių) ir (ar) duomenų bazių, kurių reikia strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai atlikti, sukūrimas ir įdiegimas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų atliekamų funkcijų ir programų analizė ir metodikos (-ų) rengimas;

sprendimų projektų poveikio vertinimo proceso tobulinimas;

bandomųjų projektų vykdymas įgyvendinant veiklos valdymo tobulinimo priemones;

priemonių, skirtų įtraukti visuomenę į strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną ir vertinimą, vykdymas;

tyrimų, kurių reikia priemonės veikloms vykdyti, vykdymas;

atitinkamų mokymo programų rengimas, valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms veiklos valdymo tobulinimo priemonėms įgyvendinti.“

2.5.2. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (14) ministerijose

procentai

48 (be dotacijų savivaldybėms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2006 metų duomenimis)

veiksmų programos rodiklis

Produkto

ministerijose įdiegtos veiklos valdymo sistemos (iš visų ministerijų)

skaičius / procentai

1/100

veiksmų programos rodiklis

sukurta ir įgyvendinta integrali strateginio planavimo dokumentų veiklos vertinimo kriterijų sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti“.

2.6. IX skirsnio „VP1-4.2-VRM-02-R priemonė „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ poskirsnyje „Finansavimo planas“:

2.6.1. Išdėstyti lentelę „Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius“ taip:

„(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

19924748

1393645

2122487

0

0

23440880“.

 

2.6.2. Išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus“ taip:

„(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metais

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

Iš viso

 

Iš viso

2520000

2540000

2600000

2760000

3000000

3160000

3344748

19924748

1.

Alytaus

139356

140462

143780

152628

165900

174748

189126

1106000

2.

Kauno

496188

500126

511940

543444

590700

622204

831543

4096145

3.

Klaipėdos

276948

279146

285740

303324

329700

347284

274158

2096300

4.

Marijampolės

138096

139192

142480

151248

164400

173168

37616

946200

5.

Panevėžio

214704

216408

221520

235152

255600

269232

291384

1704000

6.

Šiaulių

265356

267462

273780

290628

315900

332748

337229

2083103

7.

Tauragės

100296

101092

103480

109848

119400

125768

136116

796000

8.

Telšių

135828

136906

140140

148764

161700

170324

29338

923000

9.

Utenos

134820

135890

139100

147660

160500

169060

182970

1070000

10.

Vilniaus

618408

623316

638040

677304

736200

775464

1035268

5104000“.

 

2.6.3. Išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus“ taip:

„(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

2014 metais

2015 metais

Iš viso

 

Iš viso

2520000

2540000

2600000

5820482

3240483

3203783

19924748

1.

Alytaus

139356

140462

143780

318528

175854

188020

1106000

2.

Kauno

496188

500126

511940

1186859

678857

722175

4096145

3.

Klaipėdos

276948

279146

285740

633024

349482

271960

2096300

4.

Marijampolės

138096

139192

142480

265715

124330

136387

946200

5.

Panevėžio

214704

216408

221520

490752

270936

289680

1704000

6.

Šiaulių

265356

267462

273780

598895

327222

350388

2083103

7.

Tauragės

100296

101092

103480

229248

126564

135320

796000

8.

Telšių

135828

136906

140140

310464

171402

28260

923000

9.

Utenos

134820

135890

139100

308160

170130

181900

1070000

10.

Vilniaus

618408

623316

638040

1478837

845706

899693

5104000“.

 

 

2.7. XI skirsnio „VP1-4.2-VRM-04-R priemonė „Teritorijų planavimas“ poskirsnyje „Finansavimo planas“:

2.7.1. Išdėstyti lentelę „Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius“ taip:

„(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

74368989

4965472

8158467

0

0

87492928“.

 

2.7.2. Išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus“ taip:

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metais

2008 metais

2009 metais

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013 metais

Suma

 

Iš viso

9072000

9144000

9360000

9936000

10800000

11376000

14680989

74368989

1.

Alytaus

501682

505663

517608

549462

597240

629093

764052

4064800

2.

Kauno

1786277

1800454

1842984

1956398

2126520

2239934

2983491

14736058

3.

Klaipėdos

997013

1004926

1028664

1091966

1186920

1250222

2054789

8614500

4.

Marijampolės

497146

501091

512928

544493

591840

623405

1048028

4318931

5.

Panevėžio

772934

779068

797472

846547

920160

969235

1048984

6134400

6.

Šiaulių

955282

962863

985608

1046261

1137240

1197893

1319353

7604500

7.

Tauragės

361066

363931

372528

395453

429840

452765

490017

2865600

8.

Telšių

488980

492862

504504

535550

582120

613166

818618

4035800

9.

Utenos

485352

489204

500760

531576

577800

608616

658692

3852000

10.

Vilniaus

2226268

2243938

2296944

2438294

2650320

2791671

3494965

18142400“.

 

2.7.3. Išdėstyti lentelę „ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus“ taip:

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2010 metais

2011 metais

2012 metais

2013

metais

2014

metais

2015

metais

Suma

 

Iš viso

9072000

9144000

9360000

21437386

12406087

12949516

74368989

1.

Alytaus

501682

505663

517608

1171724

658098

710025

4064800

2.

Kauno

1786277

1800454

1842984

4269337

2440530

2596476

14736058

3.

Klaipėdos

997013

1004926

1028664

2478886

1559835

1545176

8614500

4.

Marijampolės

497146

501091

512928

1260776

751794

795196

4318931

5.

Panevėžio

772934

779068

797472

1766707

975371

1042848

6134400

6.

Šiaulių

955282

962863

985608

2191135

1213107

1296505

7604500

7.

Tauragės

361066

363931

372528

825293

455630

487152

2865600

8.

Telšių

488980

492862

504504

1117671

772047

659736

4035800

9.

Utenos

485352

489204

500760

1109376

612468

654840

3852000

10.

Vilniaus

2226268

2243938

2296944

5246481

2967207

3161562

18142400“.

 

2.8. Išdėstyti XII skirsnio „VP1-4.2-VRM-05-V priemonė „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

valstybės institucijų ir įstaigų, užtikrinančių atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose, gebėjimų stiprinimas išplečiant Lietuvos narystės ES poveikio vertinimo mastą ir gerinant kokybę

skaičius

14

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

atlikti Lietuvos narystės ES poveikio ir kiti tyrimai, parengti dokumentai, skirti geresniam ES politikų įgyvendinimui

skaičius

80

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti“.

2.9. Išdėstyti XIII skirsnio „VP1-4.3-VRM-01-V priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:

„(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

55452248

7014857

2770835

0

0

65237940“.

 

2.10. XIV skirsnyje „VP1-4.3-VRM-02-V priemonė „Viešųjų politikų reformų skatinimas“:

2.10.1. Pripažinti netekusia galios poskirsnio „Priemonės aprašymas“ šeštąją pastraipą.

2.10.2. Pripažinti netekusiomis galios poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės pirmąją ir vienuoliktąją eilutes.

2.10.3. Įrašyti XV skirsnio „VP1-4.3-VRM-03-V priemonės „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės ketvirtosios skilties antrojoje eilutėje vietoj skaičiaus „14“ skaičių „7“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

_________________